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昌宁县经济做物手艺推广工做坐2024年度部分决算
日期:2025-10-22 09:06

  昌宁县经济做物手艺推广工做坐为昌宁县农业农村局部属二级事业单元,次要本能机能职责是:担任提出蔬菜、生果、蚕桑、甘蔗、魔芋、花草、咖啡等多种经济做物年度打算并组织实施。指点种植业布局调整、区域结构和耕做轨制。担任经济做物科技推广项目标试验、示范和数据统计工做,并做好项目总结。担任经济做物优秀品种的引进、试种和推广工做。担任经济做物手艺培训、手艺征询工做,指点农业出产,发觉并处理出产中存正在的问题。担任经济做物项目标立项、论证、报批和组织实施工做。我单元2024岁暮编制内实有人员16人。包罗财务拨款开支经费的:公事员0人,参照公事员法办理人员0人,事业办理人员和专业手艺人员16人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。岁暮尚未移交养老安全基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。岁暮由养老安全基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。岁暮学生0人。岁暮遗属0人。1。蔬菜财产。全县完成蔬菜种植面积14。09万亩,完成年度方针使命的79。15%;种植区域涉及全县13个乡镇、139个村(村委会)、5。5万户农户;种植品类次要有四时豆、甜脆豌豆、辣椒、番茄、茄子、瓜菜类、叶菜类、根菜类等,完成蔬菜产量21。26万吨,完成年度方针使命的83。06%;完成蔬菜产值7。09亿元,完成年度方针使命的80。24%,户均蔬菜种植收入12,891元;完成蔬菜设备农业面积5。67万亩(此中:塑料大、中棚2。47万亩,钢架爬藤网设备3。2万亩)。2。生果财产。全县完成生果种植面积8。6万亩,完成年度方针使命的100%;种植区域涉及全县13个乡镇、139个村(村委会)、5万户农户;种植品类次要有柑橘、芒果、喷鼻艳梨、西瓜、荔枝、桂圆、喷鼻蕉、火龙果、桃、梨、李、梅、樱桃、葡萄等,完成生果产量13。08万吨,完成年度方针使命的86。92%;完成生果产值3。73亿元,完成年度方针使命的86。95%,户均生果种植收入8,580元。3。甘蔗财产。全县完成甘蔗种植总面积7。57万亩,完成年度方针的124。71%,新植甘蔗面积2。58万亩,完成年度方针的136。51%,实现甘蔗产量30。61万吨,完成年度方针的102。03%,实现甘蔗农业产值1。49亿元;2023/2024榨季出产于2023年12月10日起头,到2024年5月7日竣事,历时150天,共入榨甘蔗262,253吨,出产食糖31,601吨,此中:白糖29,098吨,出糖率11。89%,出产红糖2,503吨,出糖率14。26%,实现食糖工业产值20,161万元。完成糖料蔗健康种苗推广面积2。58万亩,推广糖料蔗机械化深打开沟及尺度化种植面积2。58万亩,推广宿根保墒办理手艺2。23万亩,完成分布式机械收成3。61万吨。4。蚕桑财产。全县蚕桑保有面积1。02万亩,此中新植桑园面积817。4亩(此中依托项目新植620。4亩,农户自购苗新植197亩),截至目前,共养殖四批,发放蚕种19,001张,鲜茧产量758。9吨,张产量39。77公斤,张产值2,145。28元,农户鲜茧发卖收入4,076。24万元,平均收购价钱53。72元。5。中药材财产。全县累计完成中药材种植面积53,460亩,次要种植品种有红花、茯苓、沉楼、红豆杉、黄精等,出产中药材干品2,408。9吨,实现发卖收入8,657。7万元。6。咖啡财产。全县完成咖啡种植总面积1,430亩,占打算使命的95。3%,出产咖啡鲜豆60吨,实现咖啡财产产值114万元。昌宁县经济做物手艺推广工做坐2024年度无性基金预算财务拨款收入、无性基金预算财务拨款放置的收入、无国有本钱运营预算财务拨款收入、无国有本钱运营预算财务拨款放置的收入、无“三公”经费收入,故《性基金预算财务拨款收入收入决算表》《国有本钱运营预算财务拨款收入收入决算表》《财务拨款“三公”经费、行政参公单元机关运转经费环境表》、《一般公共预算财务拨款“三公”经费环境表》为空表。昌宁县经济做物手艺推广工做坐2024年度收入合计2,554,100。82元。此中:财务拨款收入2,554,100。82元,占总收入的100。00%;无上级补帮收入,无事业收入,无运营收入,无从属单元上缴收入,无其他收入。取上年比拟,收入合计添加86,057。55元,增加3。49%。此中:财务拨款收入添加86,194。04元,增加3。49%;无上级补帮收入;无事业收入;无运营收入;无从属单元上缴收入;其他收入削减136。49元,下降100。00%。次要缘由是本单元2024年度人员经费添加。昌宁县经济做物手艺推广工做坐2024年度收入合计2,571,185。82元。此中:根基收入2,483,511。82元,占总收入的96。59%;项目收入87,674。00元,占总收入的3。41%;无上缴上级收入,无运营收入,无对从属单元补帮收入。取上年比拟,收入合计添加103,279。04元,增加4。18%。此中:根基收入添加15,605。04元,增加0。63%;项目收入添加87,674。00元,增加100%;无上缴上级收入,无运营收入,无对从属单元补帮收入。次要缘由是本单元2024年度人员经费和项目收入添加。2024年度用于保障昌宁县经济做物手艺推广工做坐机构一般运转的日常收入2,483,511。82元。此中:根基工资、津贴补助等人员经费收入2,396,621。30元,占根基收入的96。50%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购买等公用经费86,890。52元,占根基收入的3。50%。2024年度用于保障昌宁县经济做物手艺推广工做坐为完成特定的行政工做使命或事业成长方针,用于专项营业工做的经费收入87,674。00元。此中:根基扶植类项目收入0。00元。1。2024年保山市“三区”人才支撑打算科技人员专项打算地方补帮资金项目经费45,589。00元,次要用于开展三区”科技人才工做公用材料费23,475元、培训费9,000元、差盘缠13,114元。2。2024年农业科技教育项目专项资金项目经费25,000。00元,次要用于农技推广试验示范公用材料费。昌宁县经济做物手艺推广工做坐2024年度一般公共预算财务拨款收入2,554,100。82元,占本年收入合计的99。34%。取上年比拟添加86,194。04元,次要缘由是2024年度人员经费和项目收入添加。1。一般公共办事(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算,本年无收入。2。交际(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算,本年无收入。3。国防(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算,本年无收入。4。公共平安(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算,本年无收入。5。教育(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算,本年无收入。6。科学手艺(类)收入45,589。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的1。78%,完成岁首年月预算的100%。次要用于开展三区”科技人才工做公用材料费2,3475元、培训费9,000元、差盘缠13,114元。7。文化旅逛体育取传媒(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算,本年无收入。8。社会保障和就业(类)收入312,336。85元,占一般公共预算财务拨款总收入的12。23%,完成岁首年月预算的81。53%。次要用于机关事业单元根基养老安全缴费收入225,638。08元、机关事业单元职业年金缴费收入85,898。77元、事业单元离退休800。00元。形成预决算差别的次要缘由是财务收缩本单元2024年度机关事业单元根基养老安全缴费未缴完。9。卫生健康(类)收入215,469。45元,占一般公共预算财务拨款总收入的8。44%,完成岁首年月预算的103。35%。次要用于事业单元医疗135,348。49元、公事员医疗补帮75,856。00元、其他行政事业单元医疗收入4,264。96元。形成预决算差别的次要缘由是本单元2024年度职工医疗安全收入添加。10。节能环保(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算,本年无收入。11。城乡社区(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算,本年无收入。12。农林水(类)收入1,980,705。52元,占一般公共预算财务拨款总收入的77。55%,完成岁首年月预算的100。17%。次要用于:13。交通运输(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算,本年无收入。14。资本勘察工业消息等(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算,本年无收入。15。贸易办事业等(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算,本年无收入。16。金融(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算,本年无收入。17。援帮其他地域(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算,本年无收入。18。天然资本海洋景象形象等(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算,本年无收入。19。住房保障(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算,本年无收入。20。粮油物资储蓄(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算,本年无收入。21。国有本钱运营预算(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算,本年无收入。22。灾祸防治及应急办理(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算,本年无收入。23。其他(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算,本年无收入。24。债权还本(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算,本年无收入。25。债权付息(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算,本年无收入。26。抗疫出格国债放置(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算,本年无收入。2024年度财务拨款“三公”经费收入决算中,财务拨款“三公”经费收入岁首年月预算为0。00元,决算为0。00元,收入决算较上年无增减变更,上年无此项收入。因公出国(境)费收入岁首年月预算为0。00元,决算为0。00元,占财务拨款“三公”经费总收入决算的0。00%;公事用车购买费收入岁首年月预算为0。00元,决算为0。00元,占财务拨款“三公”经费总收入决算的0。00%;公事用车运转费收入岁首年月预算为0。00元,决算为0。00元,占财务拨款“三公”经费总收入决算的0。00%;公事欢迎费收入岁首年月预算为0。00元,决算为0。00元,占财务拨款“三公”经费总收入决算的0。00%。因公出国(境)费收入决算较上年无增减变更,上年无此项收入;公事用车购买费收入决算较上年无增减变更,上年无此项收入;公事用车运转费收入决算较上年无增减变更,上年无此项收入;公事欢迎费收入决算较上年无增减变更,上年无此项收入;具体是国内欢迎费收入决算0。00元(此中:外事欢迎费收入决算0。00元),较上年无增减变更,上年无此项收入;国(境)外欢迎费收入决算0。00元较上年无增减变更,上年无此项收入。2024年度一般公共预算财务拨款“三公”经费收入岁首年月预算为0。00元,收入决算为0。00元,收入决算较上年无增减变更,上年无此项收入。一般公共预算财务拨款“三公”经费收入中:因公出国(境)费收入岁首年月预算为0。00元,决算为0。00元;公事用车购买费收入岁首年月预算为0。00元,决算为0。00元;公事用车运转费收入岁首年月预算为0。00元,决算为0。00元;公事欢迎费收入岁首年月预算为0。00元,决算为0。00元。2024年度一般公共预算财务拨款“三公”经费收入决算数等于岁首年月预算数的次要缘由是岁首年月无预算,全年无收入。一般公共预算财务拨款“三公”经费收入中:因公出国(境)费收入决算无增减变更,上年无此项收入;公事用车购买费收入决算无增减变更,上年无此项收入;公事用车运转费收入决算无增减变更,上年无此项收入;公事欢迎费收入决算无增减变更,上年无此项收入;具体是国内欢迎费收入决算0。00元(此中:外事欢迎费收入决算0。00元),较上年无增减变更,上年无此项收入;国(境)外欢迎费收入决算0。00元较上年无增减变更,上年无此项收入。2024年度无一般公共预算财务拨款“三公”经费收入决算的次要缘由是岁首年月无预算,全年无收入。3。放置国内公事欢迎0批次(此中:外事欢迎0批次),欢迎人次0人(此中:外事欢迎人次0人)。放置国(境)外公事欢迎0批次,欢迎人次0人。昌宁县经济做物手艺推广工做坐2024年机关运转经费收入0。00元,较上年无增减变更。昌宁县经济做物手艺推广工做坐属于财务全额拨款事业单元,2024年无机关运转经费收入。截至2024岁暮,昌宁县经济做物手艺推广工做坐资产总额244,264。16元,此中,流动资产134,668。92元,固定资产109,595。24元(净值),对外投资及有价证券0。00元,正在建工程0。00元,无形资产0。00元(净值),其他资产0。00元(净值)(具体内容详见附表)。取上年比拟,本年资产总额削减30,214。16元,此中固定资产削减13,301。45元。措置衡宇建建物0平方米,账面原值0。00元;措置车辆0辆,账面原值0。00元;报废报损资产0项,账面原值0。00元,实现资产措置收入0。00元;出租衡宇0平方米,账面原值0。00元,实现资产利用收入0。00元。2024年度,单元采购收入总额0。00元,授予中小企业合同金额0。00元,此中:授予小微企业合同金额0。00元。(一)根基收入中人员经费包罗工资福利收入和对小我和家庭的补帮,公用经费包罗商品和办事收入、本钱性收入等人员经费以外的收入。(二)机关运转经费指行政单元和参照公事员法办理的事业单元利用一般公共预算财务拨款放置的根基收入中的公用经费收入。(三)按照、国务院相关文件及部分预算办理相关,“三公”经费包罗因公出国(境)费、公事用车购买及运转费、公事欢迎费。此中:因公出国(境)费,指单元公事出国(境)的国际盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等收入;公事用车购买费,指公事用车购买收入(含车辆购买税、派司费);公事用车运转费,指单元按保留的公事用车燃料费、维修费、过桥过费、安全费、平安励费用等收入;公事用车指用于履行公事的灵活车辆,包罗省部级干部专车、一般公事用车和法律执勤用车;公事欢迎费,指单元按开支的各类公事欢迎(含外宾欢迎)费用。本文中公开的财务拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、性基金及国有本钱运营预算财务拨款收入的相关经费,不含非财务拨款部门。(四)本文所称财务拨款“三公”经费决算数是指各部分(含部属单元)或单元昔时通过本级财务拨款和以前年度财务拨款结转节余资金放置的因公出国(境)费、公事用车购买及运转费和公事欢迎费收入数(包罗根基收入和项目收入)。部分决算:各部分根据国度相关法令律例及其履行本能机能环境编制,反映部分和单元所有预算出入和节余施行成果及绩效等环境的分析性年度演讲,是改良部分预算施行以及编制后续年度部分预算的参考和根据。



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